集团公司召开内部审计工作座谈会
作者:审计与风险管理部 来源:宁夏电投
近日,集团公司召开2021年度内部审计工作座谈会,全面回顾总结2021年审计工作,谋划2022年审计工作思路。集团公司党委书记、董事长杨学忠出席会议并讲话,集团公司党委委员、纪委书记、监察专员王红侠主持会议。集团公司总经济师、审计与风险管理部全体人员,各控股公司主要负责人、内审分管领导及工作人员参加了会议。
杨学忠指出,内部审计是公司风险管理的最后一道防线,对完善集团公司治理体系、提升治理能力、保障国有资产安全、防范化解重大风险,实现集团公司高质量发展具有重大意义。
对做好下一步审计工作,杨学忠要求,要坚决贯彻落实党委对审计工作领导的各项要求,坚持服务大局,依法依规,突出重点,获得实效。要结合实际工作,探索建立完善制度体系,积极创新工作方法,提升工作水平。要注重成果运用,建立预警机制,扎实推进“三查三问”,努力强化内部审计监督实效。要加强内审人员业务能力培训,形成结构合理、专业胜任的人才梯队。
王红侠强调,要加强党委对内部审计工作的领导,建立健全内部审计领导体制,坚持问题导向,转变审计理念,强化审计整改,高度重视内控体系建设的成果运用,提升审计队伍的整体履职能力。
会上,集团公司审计与风险管理部负责人通报了年度审计工作情况,六家控股公司作交流发言。
(审计与风险管理部)